你好,提前收了人家的货款吗?如果是的话,这样做就行,因销售货物或者是提供了服务之后,借应收账款贷主营业务收入。

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
公司老板向银行借款,银行将款打给了老板的私人卡上,没走公户。现在公司又像银行贷款,银行人员要求把老板私人收到的借款反应在报表上,但又不能体现增加货币资金,那我这笔账该怎么做?贷方是短期借款,借方写什么科目呢?也不能写银行存款。求解答
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师好,最近有一个巨大的困扰,我们公司有一个老会计告诉我在资产负债表中“预收账款=应收账款的贷方+预收账款的贷方”,我不能理解,例如:A公司欠我们货款,借:应收帐款 10万 贷:主营业务收入10万,当A公司还给我货款了,借:银行存款10万 贷:应收帐款 10万,按照老会计的说法,我当月资产负债表就要填应收账款的贷方数字到预收账款的科目里面,那么针对这10万进预收账款我不是又要交一次税?不可能哇,请老师解惑,最好有调整科目核算方式在文件之类的支撑,谢谢
老师我们公司准备注销,清理完往来科目后,银行存款有80万,实收资本100万,未分配利润-20万,我这边的存款最后要转给法人股东,我借什么科目啊?如果我不转这笔钱呢?这张资产负债表直接提交清算可以通过吗?
老师你好我今天才发现我们公司注册资金是23年12月底,需要给账户打入100万,现在都26年了,注册资金没有钱,现在如何处理呢?
这个收据,7000上面加个符号,是不是不用写7000.00了?那350970.86,需要加符号吗?有点忘了麻烦老师看一下
老师,小企业会计准则下,25年企业买的固定资产,26年四月份才收到发票,折旧从什么时候开始
公司注销时,其他应付款贷方有余额,这个要紧吗
老师早上好,请问企业也短期投资-基金,是填在哪个表里(汇算清缴)?
电梯销售及安装公司,现新政策下,设备安装需要开一体合同13%,那么发票是开具总额在设备上吗?不用另外安装票? 如果涉及异地预缴的,这个安装是需要单独开,还是依然可以设备安装开在设备发票里?
老师,您好!今天做了以前年度损益调整,那去年的利润表和资产负债表会变吗?
老师,您好!2025年有暂估的,发票未到的,汇算清缴前还是没有到,要做纳税调增,是在年度的财务报表利润表里就减少相应的费用吗?
老师 工商年报的时候电子税务局的数据同步不过去 是系统自动同步还是需要自己设置?自己设置的话从哪里进行设置?
电商会计难吗,跟其他行业有啥区别
没有收到
你好,没有收到业务。
亲是没有收到货款
没有收到货款,那你为什么要借银行房款,贷应收账款?