对的,是的,是这么做的,购入销售都需要交,不重复的,这个是双方缴纳的。

购销合同印花税是销售和购进合同一起缴纳的吗?还是只有缴纳销售那部分?如果购进那部分也要缴纳是不是重复交税了?因为供应商那边应该也要交税。
商品流通企业每笔销售都需要签购销合同吗?然后印花税的缴纳依照这个合同来交,还是依照发票的实际金额来申报,购入货物的合同是不是也要缴纳印花税的
印花税购销合同都需要缴纳印花税吗?比如我们购货不含税金额1000元,销售不含税金额2000元,那么是不是需要缴纳3000元的印花税,还是只缴纳2000元销售的印花税
老师,印花税零售烟酒要缴纳的情况下,我只看到一项符合就是购销合同,也就是顺零售不用交印花税,如果涉及到签订有合同才交对吧。老师
购销合同印花税是销售和购进合同一起缴纳的吗?还是只有缴纳销售那部分?如果购进那部分也要缴纳是不是重复交税了?因为供应商那边应该也要交税。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
双方都需要交购销
对的,是的,是这么做的。
销售的我是按开的发票不含税金额交的,购进的呢
他购入的你们没有合同吗?没有合同的话,对方给你开的发票的不含税金额。
日常报销的费用收到的专票,也要交印花税吗
好,你需要看具体的业务,如果你是购买的办公用品,需要。
就是住宿加油的
日常维修费
维修的是加工承揽 加油费的买卖合同。