一、计提本月印花税的会计分录: 借:管理费用 贷:应交税费——应交印花税 二、实际交纳印花税的会计分录: 借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款、库存现金等。

老师你好, 请问印花税额企业所得税是否需要计提?计提分录怎么写?谢谢
你好老师!酒店契税和印花税需要计提吗?分录怎么写呢?请指导一下
你好老师酒店契税和印花税需要计提吗?分录怎么写
老师,请问印花税需要计提吗?如果需要计提那么怎么写分录
老师,你好,印花税需要计提,印花税分录怎么做?
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
老师好:我们属于敬老院,民政上拨付。人员工资7.8个月没有拨付,但供养金和护理费一直拨付,没办法用的供养金和护理费先垫付的人员工资,后来没钱了又去借款发工资,现在快过年了,工资都拨付下来了,现在账户上那么多钱怎么处理 没钱的时候头疼,有钱的时候又头疼 原则上老板不让账户里有钱
老师,我们是小规模·1%的税,开增值税跟普票对我们自己没有什么影响吧
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
那老师契税呢?
契税计提和缴纳会计分录 借:无形资产或者固定资产 贷:应交税金-契税 支付时: 借:应交税费-契税 贷:银行存款
好的,谢谢老师!
了,期待您的五星好评。
老师印花税不应该计入管理费用,应该计入营业税金及附加吧
现在通过应交税费科目核算了呀。