以利润表的营业收入%2B营业成本
老师,请问购销合同金额和实际结算金额不一致,我按哪个来计算缴纳印花税呢(印花税还没有贴花)?然后购销合同购买方和销售方都要缴纳印花税吗
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
#问题#请问每季度计算购销合同印花税,没有签合同的,按哪个科目的金额来计算呢
申报财产和行为税种申报印花税,购销合同,税源采集中有个应税凭证名称填什么?填印花税还是填购销合同?税目中没有购销合同,只有买卖合同,和购销合同是一个意思吗?
老师,我们没有采购合同。也没有销售合同,那么这个印花税购销合同的金额以哪个科目为主呢
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
利润表的营业收入是不含税的,营业成本是含税的,是这样吗
若是小规模,是这样的
是小规模,但是没有合同,我就不知道这样是否合理
是合理的,没合同也要申报印花税
那我申报的时候 能直接填数吗 还是得把明细一笔一笔的写出来
申报的时候 能直接填数
印花税是减半征收是吧?