同学,你好 是的,用负数显示

独立核算的同城门店之间调拨库存商品,可以做往来处理吗,根据采购进货价,出货门店:借:应收账款,贷:库存商品, 也不开票,以后就用应付冲应收。不知道这样做是否会存在涉税风险
请问商品在门店之间调拨,有的门店是调出比调入多,那调拨金额是负数,在内账报表也是用负数显示吗?不考虑门店之间结算。
请问,门店之间调拨货物,只是单纯调拨,不考虑其他的因素,用移动加权平均价算时,是不是调入和调出的都要算进去?就比如3号是调出,6号又调出,那算6号的移动加权价时也要把1号的考虑进去是吗?
请问,门店之间调拨货物,不考虑其他因素,只是单纯调拨,比如3号调了一批出去,8号又调同样的货物一批出去,那我算加权单价时,是用1号至7号的总成本除以1-7号的总数量,还是1-7号总成本除以1-8号总数量呢?就是8号又要调一批出去,但我只知道8号要调出的数量,现在要算8号调出的加权价
老师,我现在,中石油海外财务报表转换岗位,做阿曼石油公司海外账务,阿曼那边出一套报表,我们根据阿曼报表出一套报表,月底双方对账一致,把报表倒入财务系统,月底就是报各种表格,有好几百张,还要计算检验,报表系统不通过还要找原因调表,都调晕了,有国资委等各种表格,比之前的我在企业晚多好多调表, 目前有个机会应聘北京一家国企四星级酒店财务经理,若成功是否该放弃目前报表转换岗位?我想为以后若有机会去三亚酒店当财务做准备?目前报表转换岗位是税前10000,公积金基数4000,酒店财务经理能给到10000多,目前中石油外包财务我做的岗位也是试用期呢。问问老师如何选择?
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?