你好,后期再直接打回来的

你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师,下午好,去年公司贷款500完万,到账后老板转出。我记入其他应收款—老板。然后年底贷款到期,老板存入500万,做注册资金存入。存入后归还银行贷款。然后继续贷款500万,贷款到账后老板又转出。我出账也是记入其他应收款-老板。这样一来,报表上的其他应收款,就有一千万了。这样的项目对不对?应该怎么做才是正确的
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师,我们公司2006年注册的时候,实收资本是550万,当时是实缴制,公司当时注册的时候打进去550万,帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了,注册时:借:银行 550万 贷:实收资本 550万,转出去的时候没有记账,银行账户一直挂着银行存款550万,因为公司打算注销了,后来我在2014年的时候,做了一笔:借:其他应收款 550万,贷:银行 550万,把银行存款做平了,因为考虑要注销,我听其他同行财务教我,2022年8月我把这笔550万,做了坏账损失,然后现在做2022年汇算清缴的时候,不税前扣除调增,我这样处理这笔550万的款项,会有问题吗?
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
您好老师,对方我们销售货物,给对方开了发票,然后对方以个人名义转到对公户,这个怎么处理?
税务系统里 企业汇算清缴的表单选择是系统默认的几个已经勾选的,还是需要自己再去勾选?
上年度多列支费用,本年度用以前年度损益科目进行调整,会计分录如何做
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?