您好,是这样的 借 银行存款 贷 其他收益 借 应付职工薪酬社保 贷 银行存款

老师。公司收到一笔以工代训补贴,只能用于社会保险费缴交自己员工培训支出,这笔收入是做其他应付款,单位缴纳社保部分不做费用,冲减这笔以工代训补贴其他应付款减少,还是做营业外收入,但是怎么提现在缴纳社会保险支出
请问,我们公司收到的稳岗补贴是用于交社保,会计上 如何单独体现这笔支出?
稳岗返还的返还资金专用于(缴纳社保,转岗培训,技能提升培训)开支,请各企业处理好收入,支出帐务 , , 这笔收入要怎么做账面体现?我们银行收到这笔钱是银行收入和营业外收入,可是要做支出账面怎么弄?后面的社保缴纳也是自己从银行存款直接扣除对应的款项了。
企业会计准则,有一笔1万元的稳岗补贴,已于2024年做到递延收益科目,现2025年这笔稳岗补贴要用于抵扣养老保险,本月养老保险3万元, 请问我应如何做账做分录
请申报社保岗位补贴的用人单位注意,相关补贴应由用人单位提出申请(申报补贴的经办人员为本单位职工),建议补贴资金主要用于人员工资待遇的提高及发放、社保购买等途径,避免出现将补贴用于支付第三方代办酬劳等可能存在审计风险的情况发生。稳岗补贴目前账务是做其他收益处理,如何体现资金是用于社保购买等规定用途?
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
明细上如何体现出这笔款是用稳岗补贴支付的呢?
那不行,因为是银行存款支付的