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以前年度的应付账款,实际上已用银行存款支付,但是没做账,现在银行存款余额是对的,怎么调账,谢谢

2023-10-09 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-09 10:35

你好,把实际付款的那个分录补上就行了。

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快账用户2658 追问 2023-10-09 10:49

借:应付账款 贷:银行存款 ?? 那银行存款就对不上了

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齐红老师 解答 2023-10-09 10:50

实际应用银行支付了,原来咱没有做账,那现在做上了对了才对,那为啥对不上了呢?这个钱哪去了?

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快账用户2658 追问 2023-10-09 11:16

21年6月份的事情了,估计那会调了银行的账吧,银行余额到22年7月才账实相符。我上个月才接的账,就是现在这个咋做分录合理。

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齐红老师 解答 2023-10-09 11:18

咱们做应付账款的分录和跨年没有关系,就是你写那个分录就是对的。

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相关问题讨论
你好,把实际付款的那个分录补上就行了。
2023-10-09
同学你好 对的 就是这样做的
2021-04-06
你好!你原来的分录写一下我给你改。
2021-10-06
您好,这是前任失职了,借:银行    贷:其他应付款-老板  这样入账把账和银行对了,这个多的钱反正都是老板的,跟老板个人做个往来
2023-04-14
你好,红字费用是什么意思?
2022-01-18
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