你好,咱发票是怎样开具的?

购买的定制公司logo的产品用来赠送客户,招待客户,如何账务处理?
公司购买的产品,作为赠品,赠给客户,账务如何处理,需要缴税嘛
企业购买手机电脑赠送客户如何账务处理?
企业购买商品赠送客户如何进行账务处理
老师,购进的货物用于赠送客户或者用于主播带货样机,如何进行账务处理?
老师您好,根据买卖合同开了发票,卖出的东西没收到钱,采购的钱也就没付,这种情况怎么办呀
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
就是我们公司进口一批货100元,由于金额少,没有缴纳关税和进口增值税的,现在我们把这批100元的货免费赠送给国内A公司,现在要怎么做账务处理呢
没有开在同一张发票上,这种情况就和正常销售一样的分录进行账务处理,借营业外支出,贷主营业务收入应交税费。
没有开在同一张发票上这个是什么意思,我们免费赠送给客户,没有开发票啊?请老师写成带有数字的分录可以吗?谢谢了
赠送的可以开在销售商品同一张发票上,然后赠送的单独增加一行负数。这样就按照发票来确认收入。
我们没有开发票,请老师写成带有数字的分录可以吗?谢谢了
那你市场正常销售价是多少啊?因为我不清楚,所以这个数据写不准确,你补充一下你市场正常销售价格多少?
我们也不知道市场价是多少啊 这怎么办呢
你看一下同行的多少钱,因为涉及到具体金额嘛,让不然写不了。或者我给你写上分录,然后我告诉你那个金额怎样取数可以吗?然后后面你去问具体价格就行了。
那么我们不能用我们采购进口的100元做吗
你采购的100是属于进价啊,然后咱部的正常销售过台的加上利润对外销售吗?
那么没有其他办法了吗
要是没有同行业的价格,那就要自己组成价格了。
同行也没有,难道就没有其他办法了吗
没有同行的可以组成计税价格。,我这个前面回复了,你看了吗?
成计税价格的分录该怎么做呢???请老师写成带有数字的分录可以吗?谢谢了
组成计税价格=成本×(1%2B成本利润率) 假设这个计算出来是 130元 这样分录 借 营业外支出 130 贷 收入 130/1.13 应交税费 100/1.13*13%
外购的商品免费赠送,也要确认收入吗?不是说外购的免费赠送只是视同销售,不确认收入吗?
对 忘记前面前提了 这样这样写 组成计税价格=成本×(1%2B成本利润率) 假设这个计算出来是 130元 这样分录 借 营业外支出 贷方合计金额 贷 库存商品100 应交税费 130/1.13*13%