好,不符合抵扣规定的,可以做进项税额转出。

老师,我们公司要买地盖厂房,买地需要先向土地事务中心交个保证金,我们分录怎么做??
老师,申报个税的时候,那个社保只填个人部分,不填单位部分吧
我想咨询一下投资款存进银行账户。什么样的特殊规定?一定需要用法人的私人卡。打到银行吗?
老师,电子税务局里申报的残疾人就业保证金,上年在职职工工资总额 是指应该职工薪酬借方还是贷方年累计金额呢?
老师,固定资产以前按月计提折旧,现在要一次性扣除,要怎么做分录
老师,税务局通知我们收到的一张费用发票是假票,实际这张发票我们未使用,未使用,专业点的表述怎么说
老师,我们单位以法人企业身份对外投资2800万,我们怎么做账呢?
定期定额个体户有30万开票免税的限制吗?
增值税率6,包含所有税,小微
请问老师我们签署的材料供应合同,如果能确定后期拿到的进项发票类型和内容,是否可以提前一定的时间差先开销项发票,可能进项发票晚点才能开具收到,业务是真实的,因为甲方预付款需要我们开具发票?
我们是销售仪器的,以前年度发票项目报销不合规,发票项目儿童桌椅,玩具,护肤品
你好,就是不合规抵扣的,咱做进项税额转出来。
都是普票,不涉及进项税,是入了费用企业所得税前扣除了
预算清缴时纳税调整就行了。
汇算清缴的时候纳税调整就行。
是22年账务的,已经汇算完了
那你如果发现以前有错误,可以更正申报。
可以不去更正申报,现在把去年的相关账务冲销掉吗
那这样做是不正确的呀,正确的处理是汇算清缴纳税调整,你做完汇算清缴是更正申报。
因为咱现在想调整不都想按正确来调整吗?要是错误的咱调整没有意义。而且还是以前人的账务处理,你要调整,那就属于你的责任了。
好的,了解了,谢谢
不客气的,祝您工作学习愉快。