你好,咱们签订的是什么合同?就补充一下业务情况,然后签订的什么合同?

老师,像这个的需要怎么做分析的?麻烦老师帮忙详细解答一下,谢谢啦
老师好,活期存款转定期450000 存三个月,到期收到451462.50元,应该怎么做分录?两张银行回单都帮我解答一下,谢谢
这个收到款的详细清单,要怎么登记帐,请老师帮我每一笔都解答一下,谢谢
税务登记纳税人状态为非正常户注销的企业,想要恢复成正常状态应该具体怎么办理呢,走哪些流程呢?麻烦处理过这个情况的老师帮忙详细解答一下谢谢~
税务登记纳税人状态为非正常户注销的企业,想要恢复成正常状态应该具体怎么办理呢,走哪些流程呢?麻烦处理过这个情况的老师帮忙详细解答一下谢谢~
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
没签合同,这个是要做在内帐的
那你也要把业务补清楚,然后老师才能写出准确的课。
第一个是我们自己挖机去给对方工作按台班费算,第二三是用我们这边电费,我们收回来,第四是我们有一些泥土他们去处理我们给他们的费用
收到台班费属于咱的收入。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
然后您的店对方用也是属于您销售电费,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费,应交增值税。
第4个借成本费用类科目,贷银行存款。
好的,谢谢
客气的,祝您工作学习愉快。