你看下你们的工资有0申报超过3个月的吧。

就是申报成功了吗?我是个体工商户,但是这个页面提示我是引导式小规模申报,就跟着提示一步一步操作的,然后就显示这样,这是什么意思呢?
你好,申报个税的时候出现这样的提示,是按照提示进行操作,有什么影响吗?
老师,您帮忙看一下这个是我们报印花税的提示这个,这个应该怎样选,进国税系统印花税未申报办理,然后点进去就出现了这个提示,这种怎么操作?
老师,这个提示是小规模公司申报?为啥这样提示?
提高员工申报个税的工资,跟实际发放有差异,作为一个上市大厂,这样的操作,可以?
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
打对号的是离职的,其他都是在职的没有超过三个月零申报的
为啥又显示离职的呢,以前申报没显示离职的啊
0申报的不行 你之前是不是有提示0申报。
那怎么纠正呢
你好,实际这些人他还有工资吗?是在你单位上班吗?现在多多少少的给他申报一部分销售额。
问题是离职的以前都不显示也不能填啊,在职的都没零申报过,这个怎么弄
离职的你给他改成非正常,写上离职时间就是了,这一部分不需要申报了。
如果存在零申报三个月的怎么办
老板有两个公司,一个公司发工资,另个公司不发公司,像这样的零申报原来不是可以吗
现在不允许零申报,自己想办法的给他多多少少的申报一部分。
我8月份没申报,我现在申报显示有零申报人员,我怎么纠正?说让减员呢?从几月份减员?
这个月减员就可以的,改成非正常写上离职时间。
我写的是7月31日离职还是提示那个呢
你好,还提示什么的,还提示这个职工?
看一下综合所得工资薪金里面还有这个人吗?有就不对。
有,另个单位申报时离职的也显示都申报成功了。
就不对,你给他改成了非正常,写上了离职时间,在你的综合所得里面一定没有这个职工了。
平台不能纠正的话,只能上税务大厅是吗
对的,是的,是这么做的。