同学您好,以后一直0申报,继续留着,有纳税义务就申报。

我想问下,我们公司的印花税之前都是0申报,那现在新政策出来了,如果没有购销合同租赁合同之类的是要怎么弄?还是跟以前一样的操作吗?
为了报销相关的油费和车辆修理费,需要按私车公用——方法1:签订合同租金100元/月,3个月支付一次,是不是可以以收条入账?公司交什么税?这个租金需要申报个税吗?以工资薪金还是财产租赁申报个税?免增值税及附加了,员工方面需要交印花税吗?有没有其他办法处理,让员工去交印花税也麻烦。
公司租别人的房子需要报土地使用税和房产税是吗?之前签的合同产生的有金额的都报过印花税了 我是按次申报的 所以现在为止没有要交的印花税 还有些是签了合同没金额的 就是合作卖货的合同 那不就是卖出货产生金额了在按次在税务局报印花税吗?
老师,公司之前增加了租赁合同的印花税,现在公司没有出租所以也不用交关于这租赁合同的印花税了,请问这印花税可以删除去掉吗?还是说以后一直0申报,继续留着呀?
你好,老师,我公司是装修公司,上一个季度开具了材料和安装工程的发票,增值税申报有货物以及不动产服务都有数据,专管员现在核定的印花税税种有买卖合同,和租赁合同印花税。那我现在要申报,这两个数据我要申报在哪个印花税里。
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
以后不会发生这租赁合同印花税了,也必须一致留着,不用删除是吗?
同学您好,是的没错, 是这样的