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老师我想问一下,如果是8月份付款的,我们9月拿到发票,这个要怎么做呀,到底是算做为9月的记账凭证还是做为8月的记账凭证

2023-10-09 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-09 20:16

你好,这个业务发生在几月份?

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快账用户8084 追问 2023-10-09 20:20

这个业务是8月份转账的

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齐红老师 解答 2023-10-09 20:21

那八月份做账务处理,九月份宏通再作发票的

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快账用户8084 追问 2023-10-09 21:56

宏通是什么意思老师

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:33

红冲 做负数的意思 打错了

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快账用户8084 追问 2023-10-10 12:04

就是把8月份的对冲掉,然后九月再重新做一笔有记账凭证有发票有回单的是吗

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齐红老师 解答 2023-10-10 12:06

是是的,是这么做的。

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快账用户8084 追问 2023-10-10 12:07

好的好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 12:08

不用客气,工作愉快。

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你好,这个业务发生在几月份?
2023-10-09
是6月的做到6月,7月的做到7月 这个可以先计提这个,后面取得发票有差额再冲掉
2020-11-02
你好,可以做到九月份的。
2022-10-19
您好,不一定,有的业务确认完成,可以当月做账
2022-09-04
您好,是要做在9月份的分录里面。您在8月份做暂估入库分录了吧,这样的话,就需要先红冲8月份的暂估分录,然后再根据实际取得的发票,重新编制原材料分录。
2020-09-09
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