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我是一般纳税人,做的内账,机械购买的小零件,3月份借:管理费用-低质易耗品2500,贷:银行存款:2500元,4月份,借:管理费用-低质易耗品2550.贷:银行存款:2550 5月份给开除出了一张1个点5050普票.收到发票我怎么做账

2023-10-10 05:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 05:56

您好,您的意思是发票没来先做账了吗

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快账用户2054 追问 2023-10-10 06:02

对得老师,

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:04

内账你可以发票来了这么做 借管理费用地址易耗品-5050借管理费用低值易耗品5050

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快账用户2054 追问 2023-10-10 06:06

以前做的还用红冲吗

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:08

以前做的不需要处理

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快账用户2054 追问 2023-10-10 06:12

后来给开出了这张普票,就不用做账了吗老师,只做外账就可以了吗,是不是

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:12

是的,只拿去做外账就行

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快账用户2054 追问 2023-10-10 06:22

老师还的问你个问题,我的公司第一个老板由于技术问题没有出来成品,无条件租给第二个老板半年,合同是不用任何费用,第二个老板,让给他把他接手后投资多少,盈利多少都记清,第一个老板一份账,第二个老板重新给他从他投资开始给他做的账,固定资产投资都记第一个老板账,因为合同是第二个老板不承担任何费用,这么做对吗老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:24

给第二个老板记账,就记录第二个老板记录出资多少就行

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快账用户2054 追问 2023-10-10 06:27

第二个老板开出的销项专票,收到的进项专票,我还用税价分离着做账吗老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:28

不需要,内账价税合计做账就行

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快账用户2054 追问 2023-10-10 06:31

假如这个月交了5000的增值税,80000元的企业所得税,我怎么做账老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 06:36

借管理费用税金 贷银行存款

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您好,您的意思是发票没来先做账了吗
2023-10-10
同学你好 税局的意思是让你汇算清缴的时候调增吗?如果是这样那你就直接汇算清缴的时候调增就可以
2025-02-10
你好,分录的数据麻烦自行录入 1.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t. 借:固定资产,贷:实收资本 2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。 借:管理费用,贷:银行存款 3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。 借:预付账款,贷:银行存款 5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 9.结转本月已销产品成本40000元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 10.开出转账支票一张支付广告费2500元。 借:销售费用,贷:银行存款 11.计算本月应负担的消费税1000元。 借:税金及附加,贷:应交税费—消费税 12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。 借:制造费用,管理费用,贷:银行存款 14.结转本月发生的制造费用。 借:生产成本,贷:制造费用 15.结转完工产品成本。 借:库存商品,贷:生产成本
2022-11-30
你好请把题目完整发一下
2022-04-24
你好请把题目完整发一下
2022-04-24
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