你好,买来销售的借库存商品,贷银行 销售出去借银行贷主营业务收入, 借主营业务成本贷库存商品

老师你好,我们公司替老板的一个朋友代缴社保,每个月这朋友会把社保费打在公司公户上,但是上个会计在时算错了钱数(上月少给49.03元,我们公司并且给他交了社保),现在又给这朋友要了这钱,他补给的这49.03我怎么做凭证?
老师您好,我们公司是餐饮公司,然后老板的朋友来开了一张发票,实际他未消费,于是我们把钱私下退给他了,也就是帮他虚开了一张发票,请问会计分录怎么做啊
你好老师请问我们在海南省交的税怎么做分录呢,上个月开的票,税我们自己已经交了的,这个月海南省才把税交了,拿到完税证明怎么做会计分录呢
老师:我们是一家私人医院,食堂是包给别人的,由于他办不下餐饮手续,就办了个超市的手续,他给我们职工和病人提供就餐,但不能开具餐费的发票,只给我们开销售米面粮油的发票,以前的会计就用这种发票走了管理费用-伙食费,我知道这样走肯定不对,想请教一下怎么走才合规?
老师,想请教下,我们公司老板喊他的朋友代购的办公桌椅,由于我们公司账户被冻结了,这个朋友就让他们公司对公转的账。现在发票只能开成他们的,我要怎么做才能把这笔费用做成是我们公司的
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
老师请问我们的社会组织,宠物产业协会按照民间非盈利会计准则,我是标准版本没有这个准则,是不是要买一个专业版本,有这个会计准则的?
请问老师,我们注册资本是1万元,实际收到6万实收资本,怎么做账呢?
老师请问我们的社会组织,宠物产业协会按照民间非盈利会计准则,我是标准版本没有这个准则,是不是要买一个专业版本,有这个会计准则的?
去看一下商贸的实操。
没有财务软件,怎么做,可以用他们以前的财务软件不
蔬菜,肉配送,增值税免不
你好,可以的,是免增值税的。