这个专项附加扣除是可以填写的

您已在经营所得汇算清缴中填报了减除费用,不可重复扣除。如您需在综合所得年度汇算中填报,可先更正经营所得申报,否则上述项目将默认为0,你好我自己注册了个体工商户,然后自己又在公司上班,这个可以同时享受6000减除
老师你好,个体户申报经营所得,图上选择了不在综合所得中扣除后,是不是可以享受6万的免税额,填报的位置正确不?
老师您好,请问我在报(个人所得税经营所得)时显示(投资者减除费用)已在综合所得扣缴申报中享受扣除,不可以再重复扣除 ,这种情况是不是要更改(综合所得里面的扣除)?是不是对应的每一期工资薪金申报都要重新更正综合所得,
个体工商户申报生产经营个人所得税时为什么不可以减除投资者费用(月5000)以前是自动生成的数据可以扣除 现在提示已在综合所得扣缴申报中享受扣除 本次申报不可以重复扣 但我未在综合所得中申报扣除
老师,申报经营所得 A 表,有工资和注册的工商个体户,这属于存在综合所得收入吗?选择是否均在综合所得申报中扣除填写否,那允许扣除的个人费用及其他扣除怎么显示为 0,正常情况不是应该是每年 6 万吗?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
个体户是8月才成立的,6万的扣除额是不是只能用8月-12月的呢?
对的,是按每月6月算的。