 
                            清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老师,我们公司想买一台二手车,是个人过户给我们的,那是不是只用用二手车发票就可以入账吗?
老师你好!我们公司租用了另一个公司的车,车办的通行卡是之前的那个公司的,现在我们公司用的时候通行费发票都是之前的那个公司的名称,这个通行费发票我们公司可以用入账吗?如不能入账要什么手续才能入账呢?
老师啊,我们公司之前想买个比亚迪的车,后来这个车没买,转到另一个公司买了,车款倒是退了,但是保险钱是从我们公司转过去的,保险公司又退不了钱,并且保险公司只能把这个发票开给我们,我们又没这个车,这个车又上在对方公司名下的,要想对方不退钱的话怎么弄呢?
你好老师,我们公司名下之前买了一部皮卡车,现在有个人想买我们的车,对方可以不要发票,那我入这笔账是入无票收入吗? 还是要怎么弄好?
你好老师 我们公司法人之前贷款买了一辆皮卡车, 现在想把它转入到公司名下,贷款还没有还清的情况下可以转给公司吗?
 
                老师,今年的费用,第二年5.31之前收到发票,年度汇算清缴时,这个发票可以作为今年的费用吗?
老师,我们是劳务派遣公司,现在甲方给我们打劳务费10万,我们给甲方开票10万,后来发现10万中有2万是给丙方的劳务费,由于甲方不想退回去,重新打给我们公司,让我们和丙方沟通,现在是我们把多打的2万转给丙方,是不是需要让丙方给我们开票呀?
老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢
22年的审计报表是不是要把( 比如23年补缴22年的税款1万,账务处理在23年)调整至22年的报表中体现?
老师,你好,我收到信息说“未在规定时间年检”,是什么情况,年检跟报送年报是一回事儿吗
S局认定我公司2023年度外购商品赠送客户计入销售费用的视同销售,要求我公司调账,当时会计分录为借:销售费用,贷:银行存款,现在知道调整分录贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借方应计入什么科目呢?
老师,我们是制造业一般纳税人,开普票要交增值税吗,也是按13个点开吗
老师你好,应交增值税科目留底抵欠的加抵滞纳金怎么做分录
老师 公司要做股转 账面需要看哪些数据 哪些数据需要缴纳税款
做硅胶的,增值税和所得税的税负率大概是多少
老师:我们是一般纳税人,我们的车转卖出去是不是只能开13个点
已经抵扣了进项就是13%