你好,差额之后的销售额是多少?

老师 2023年小规模免税政策 如果季度收入超过30万是全额按1%交税吗?35万季度收入,按5万还是35万交税,谢谢您
老师,劳务派遣小规模差额计税,季度开票超过30万交税还是差额超过30万交税
老师 我们是小规模 我们开了5%的差额普票 5%的差额专票 季度没抄30万 系统里面5%的专票需要交税 5%的普票是免税 这个合计么老师
小规模季度30万免税额,超过30万,比如说开票开了35万,是交超出部分5万的税还是35万都交税
老师,小规模纳税人,例如第一季度35万营业额,35万全额交增值税,第二季度15万营业额,免增值税,是这样吗
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
我直接发报表给你吧 帮我看看老师
这不,已经超过了30万。需要正常交。
这1033.66应该是不交税的 10.34的税额 不需要交纳 可以申报表一直包含这10.34
你的销售额已经超过了30万,全额缴纳都得交。
差额的在附列资料里面填写。
由于差额之后没超过30万 正常应该只交差额5%这部分242.14 这1033的普票不交税 这申报表包含10.34 不知道在哪减去这10.34
那你这个第10栏的那个销售额怎么回事,已经超过了30万。你是不是附列资料2填写的不对,那你1到第8行不要填写进去。
我填的免税销售额 就是差额那部分 1-8行不要填么老师
你好,1~8行不要填写,不交税,不要填写,不用填写,不要填写啊。
但是老师 差额后4842.86 这里需要交5个点税 填在哪里哦
不是在30万以内吗?怎么又交税了,这个是专票。
开票明细如下 1% 1044 5% 4842.86 0税率362035.21 开了3种发票老师
那你上面填写的是正确的,然后减免的2%在18行,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,也就是你这个1%的税率,需要正常交税,1%和5%的都得交。
为啥1%也要交呢老师 1%是普票 差额后没超额度的嘛
你好,你季度销售额已经超过了30万呀,你的零税率就已经超过了30 是看总的销售额。
是不是这样老师 我比如总的开25万的发票 有1%普票 这个只看总的25万 不交 只要累计开31万 不管是差额 全额 都要交哈
对的,是的,是这个意思的。
感谢老师 我一直以为差额后不不超30万就不交 原来是看累计开票额
看累计的,看总的销售额是所有的 免税不免税的都算。