你好,里面的页面你看一下有没有一个预览。
老师,我想问一下发票的事情,就我客户这边让他朋友帮他代开了一张专用发票给他的客户,然后这张专票是19年的,现在这张发票丢了但是是还没有认证的,对方现在要求要重新开一张,但是他朋友财务是说原来那个都没有作废不能重新开具。那现在怎么样能重新开具呢?
老师,我们公司2月份开始是一般纳税人了,之前是小规模,之前开票的税率是3%,现在是13%了,我月初给客户开过去的发票用的税率是3%,现在发现税率开错了,应该开13%(开的都是普票),然后我跟客户沟通,重新开一张发票过去,把之前的发票换回来,客户不同意换回,那我还能怎么做呢?
老师,问一个问题,我们去年给客户开了一张发票,(他们把发票弄丢了,而且他们财务不要去年的发票)我这边只能红冲了重新开,但是第二联被他们弄丢了,我在开负数发票的时候一定要附上以前的原发票嘛 是普票,红冲一定要附以前的那张发票嘛。
老师,我们是小规模纳税人,5月份去税务局给客户代开了一张专票发票,客户那两联客户说丢了,怎么办?客户让给他们复印,盖上我们的章子给他,这样可以吗?我们有没有什么风险
老师,我想问下,我8月费开了一张电子普票,现在客户要求退费,那我8月份已经开的票我要负数开具,我怎么知道家长是否用没用我之前开了的发票呢?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
我们单位之前没有打印出来吗?你可以用你打印的复印给他。
老师 这个可以负数红冲去年的,重新开吗
可以的,可以这么做的。
去年的是不是不可以下载PDF,我看查询那都没有交付,今年的都有交付
你打开预览的地方,我忘记有没有了,我记得是有。
今查询今年的有 去年的没有交付
你看一下,你能给他发一个截图吧。
能发截图 和PDF打开一样,发票样式的,就是右下角没有章
没有章,可以正常使用。
老师,这个是去年的,现在客户又说当时没做帐,现在我们给他,跨年了不能入账,是吗老师
跨年了,可以做账的可以正常做,不影响该税前扣除的,还是可以税前扣除。
老师,这个客户是小规模纳税人,又是用的小企业准则,直接做到今年就行吧,借成本 /费用 贷应付账款
可以的。可以这么做的。
老师,我记得企业准则 需要调损益,那个分录怎么做呢
借以前年度损益调整, 贷应付账款 借利润分配,未分配利润 贷以前年度损银调整。
老师,去年我们是小规模纳税人,开的普票是免税的,现在是一般纳税人如果红冲重开的话,是不是需要交6个点的税了
你问你税务局那边还能允许你们开免税的?
老师,有没有哪个文件规定,小规模,小企业准则,比较小额的,可以计入今年,客户非得让我们证明,跨年入账没风险
你好,没有这个文件规定,可是也没有文件规定跨年的不允许做账。