你好,是的,对的,您说的对的。

小规模纳税人季度不超过30万不用缴税 做账时 应交增值税金额是不计入营业外收入?
老师,小规模季度开票不超过30万免征增值税,季度末增值税额减免,进了营业外收入-,这个收入是不征收企业所得税的吧?
老师,你好,小规模纳税人季度收入超过30万的,减免的2%的增值税税额做不做营业外收入呢?收入没超过30万不用交的增值税税额做营业外收入对不对?
小规模纳税人的季度不超过30万,增值税免交的计入营外收放吗?
老师小规模纳税人季不超30万,做分录时免缴的增值税是按1%的税额做营业外收入还是3%的税额做营业外收入
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
超过的就是正常交税了,没有减免结转的。
老师,超过30万收入的减免的2%的和增值税税额,做不做营业外收入呢?还是只按票面的增值税交税就可以了,不做分录
不需要的咱们就按1%计提和缴纳。
好的,谢谢,没超过就做营业外收入对吧
没有超过的就是借应交税费贷营业外收入。