附加税不要转出。进项转出,会导致要交增值税 ,再根据要交的增值税 计提附加税即可

老师您好!房产公司会计账务处理,应交税费——应交增值税——销项税及销项税额抵减、进项税、进项税额转出、预交增值税需要转平吗,是月末转平还是年末转平,是否全部转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
老师进项税额转出是不要补缴增值税 城建税 教育附加 地方教育附加
增值税需要交,但是附加税显示有留抵退税可以扣,附加税是0,那我还需要计提附加税么,谢谢老师
老师好,9月15日预缴9月的部分增值税及附加税,实际9月是无需缴税的。 1、这种情况附加税需要计提吗?具体会计分录怎么做? 2、月底需要增值税及附加税需要结转吗?还有会计分录怎么处理呢? 谢谢老师
老师好!老师,进项税额转出,附加税是合并增值税一同转出吗?附加税费是否需要计提?谢谢!
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
谢谢老师!老师,需要转出的增值税是3133.80元,城建税是109.69元,教育费附加47.01元,地方教育费附加31.34元。 进项税额转出分录: 借:销售费用—业务招待费3133.80 贷:应交税费—增值税—进项税额转出3133.80元 附加税正常计提 对吗?谢谢!
是的,你的理解是对的。
老师,滞纳金是:营业外支出—税收滞纳金对吗?谢谢!
对 营业外支出—税收滞纳金