你好,是的,没有办法的。对方实际就是没有做账,是不是也没有出报表?
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师:有一个公司的会计交来他们的帐册和资产负债表,资 产负债表上有100多万的现金,贷方是实收资本,但是实际上股东还没有出缴注册资金,所以我想冲他的现金和实收资金,但是我翻了他这几年的帐,没有一笔分录是借现金和贷实收资本的,这样的话又没办法冲,所以他压根做出来的帐都是乱的,他资产负债表上的存货和明细帐上的存货也不一至,这样的话新的一年开始我还要按他给的数据去当期初数据入吗?
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
想问一个问题 就是我们有一个资产负债表,里面的数字不是那么准确,可能是前任会计编了一些(内账没做),外账外包给外面的代理记账 可能也不那么准确。现在要根据资产负债表上面的数字编科目余额表,这种要咋办啊?我感觉那些发生额明细都没法编,而且也不是事实,他们之前是提供资产负债表和利润表,现在别人要提供科目余额表了。科目余额表没法下手啊
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
第一家财务公司应该是有做账的 去年的账了 然后今年七月份就给另外一个会计做 那个会计没做账师姐叠加的
那要没有做账就不好办了,咱们要想处理那就接着原来那个账往下做,没有的咱补上。
可以根据上个季度七月份申报的季报期末数据填到期初数据吗?
如果你能取到准确的数据可以。
七月份的报表数据是不准确吗?
这个需要您去核实的,具体准确不?老师也不清楚。