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请问老师,之前的会计应该录入“其他应付款”,错误录入“应付账款”,那我要怎么修改呢?先红冲再录入正确的?还是直接把“应付账款”的金额转入“其他应付款”呢?

2023-10-10 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 17:40

以前的账不要纠结了,挂错了冲平就是了哈

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快账用户1900 追问 2023-10-10 17:44

现在要怎么修正?

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快账用户1900 追问 2023-10-10 17:44

先红冲再修正?

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快账用户1900 追问 2023-10-10 17:44

还是说两个往来科目直接对冲?

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齐红老师 解答 2023-10-10 17:50

不用管以前的了,现在直接把余额转入其他应付款

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以前的账不要纠结了,挂错了冲平就是了哈
2023-10-10
直接可以把应付账款的金额转入其他应付款
2023-10-11
借其他应付款贷应付账款。
2022-03-21
同学您好,您可以直接调整,借应付职工薪酬贷利润分配— 未分配利润
2021-04-07
你好同学,可以的,可以直接冲销。
2024-01-15
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