以前的账不要纠结了,挂错了冲平就是了哈
原先我们收了一个人的账款是1.1万。当时是计入其他应付款。现在我们要把欠的这笔应付款还给对方,直接转对方的私账吗? 还款时的会计分录是: 借: 其他应付款 -某某 贷: 银行存款;对吗?
上年度的账记借了科目把股东投入的钱记入了其他应付款,现在可以直接借:其他应付款,贷:实收资本吗,还是要把以前的分录写做一张相反分录再填一张正确的
老师好,债权转股权,我是债务人方的会计 借:其他应付款 贷:实收资本 等年底分红时怎样写分录 债务之前并没有入账,这次转股才入账,其他应付款余额一直在其他应付款挂着吗
老师,其他应付款的余额入账入错了,要用什么分录冲正?谢谢
请问老师,之前的会计应该录入“其他应付款”,错误录入“应付账款”,那我要怎么修改呢?先红冲再录入正确的?还是直接把“应付账款”的金额转入“其他应付款”呢?
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
现在要怎么修正?
先红冲再修正?
还是说两个往来科目直接对冲?
不用管以前的了,现在直接把余额转入其他应付款