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老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧

2023-07-26 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-26 09:57

您好,这个是可以直接做的

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您好,这个是可以直接做的
2023-07-26
同学,你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
同学你好 用第二种来做吧
2021-05-31
你好,如果暂估和发票的一致的话,直接借应付账款贷银行存款可以的。
2022-02-22
看一下这个工会是支付给谁的,是支付给你们工会的,还是税务局那边
2023-12-01
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