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您好,请问, 我们公司是人力资源,河北人力资源转给我们一比工资款20万,然后我们给劳务人员上社保,发工资,请问,对于我们来说,需要申报这部分人员工资吗?账务如何处理

2023-10-10 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 17:47

你好,需要申报. 计提工资时(不考虑社保) 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬/应付工资 发放工资时 借:应付职工薪酬/应付工资 贷:银行存款 收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票) 借:银行存款 贷:主营业务收入

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你好,需要申报. 计提工资时(不考虑社保) 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬/应付工资 发放工资时 借:应付职工薪酬/应付工资 贷:银行存款 收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票) 借:银行存款 贷:主营业务收入
2023-10-10
就直接计入“劳务费”科目 借:劳务费    贷:银行存款 这样还可以避免税会差异。
2025-01-02
你好!计入福利费科目下核算
2020-09-10
您好, 是你们这边做申报的
2023-03-15
你好;  需要的; 需要扣除的 (这个是人力资源那边去 报个税; 扣除个人社保金额的 )
2023-03-15
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