你好,需要申报. 计提工资时(不考虑社保) 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬/应付工资 发放工资时 借:应付职工薪酬/应付工资 贷:银行存款 收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票) 借:银行存款 贷:主营业务收入

您好老师,我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作,属于人力资源外包的,由人力资源公司代缴工伤,代申报个税,这部分员工的工资,工伤费用,个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账,分录怎么做合适?
请问老师,我们员工因为想异地缴纳社保,所以,安排员工在当地人力资源公司缴纳,我们把社保费用打给人力资源公司,人力资源公司开具社保费发票,这种模式下,我们工资里面代扣社保个人部分后,个税申报社保扣除部分是由我们工资发放方完成,还是人力资源公司完成?
请问老师,我们员工因为想异地缴纳社保,所以,安排员工在当地我们另外一家人力资源公司缴纳,我们把社保费用打给人力资源公司,人力资源公司开具社保费发票,这种模式下,我们工资里面代扣社保个人部分后,个税申报时候是否需要申报社保扣除部分,还是说不申报人力资源公司那边申报0收入+社保费?
您好,请问, 我们公司是人力资源,河北人力资源转给我们一比工资款20万,然后我们给劳务人员上社保,发工资,请问,对于我们来说,需要申报这部分人员工资吗?账务如何处理
老师, 请问下,我们公司和人力资源工资是业务合作, 我们是用工单位,人力资源公司给劳务派遣人员发工资,这种情况下, 发给劳务派遣人员的年终奖和工资一样做劳务费是吗?
老师,银行提额,说是可以开通代发工资模块,我想问的是,开通这个模块后一定要用这个账户发工资吗?如果不用这个账号发工资会有什么后果?
公司在银行购买贵金属,当时也给公司开了专票,卖的时候款打入法人账户,这个相当于送给法人入账可以不
老师,我司是小规模纳税人,有固定资产2015年购入的,是文件柜,打印机,碎纸机来的,总原值是15000元,累计折旧是14300元,2018年已经全部折旧完毕,剩下净残值是700元,现在要做税务注销,固定资产报废如何做账务处理?需要哪些资料备查?
销售方把三联纸质发票都弄丢了,那他们要怎么提供发票给我们购买方呢
关联企业之间的借款,如果附件加个借款合同无偿使用,从税务稽查上是否可以不做收入,不交增值税
怎么练习实操 在哪里练习实操
老师,我们公司租赁对方2016年前不动产,对方按5个点给我开具了租赁专票,我方在2025年租入并再转租,是按9个点和6个点确认销项收入的,请问我们能抵扣进项税吗?
老师好,我公司是公司加农户的养殖公司,购买饲料缴纳印花税吗
请问老师,关联公司A和B之间借款,有借款合同,正常付利息,都是合规的是吗?
有哪位老师有广西的会计交流群微信号吗?