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(1)购入食品加工添加剂一批,取得增值税普通发票,价款为20000元,增值税税款增600元。计算乙食品公司业务(1)的进项税额

2023-10-10 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-10 19:32

你好,乙食品公司是一般纳税人的话,进项税额=20000*13%=2600元。

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你好,乙食品公司是一般纳税人的话,进项税额=20000*13%=2600元。
2023-10-10
同学您好正在解答
2023-10-10
你好 当月的进项税额=6000➕90000
2023-10-15
根据题目要求,乙食品公司业务(4)的销项税额计算如下: 销项税额 = (43600 %2B 22600)/(1 %2B 13%) x 13% = 8000 元 因此,乙食品公司业务(4)的销项税额为8000元。
2023-10-10
您好,这个是全部的吗
2023-10-13
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