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小规模免税企业,2季度开票开错了一张发票按1%开的,3季度冲红字,现在报3季度增值税怎么办,税金是负数

2023-10-10 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 19:46

学员朋友您好,学员您好负数申报。去大厅办理,自行申报会报错。

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快账用户6390 追问 2023-10-10 19:47

去大厅报,怎么填表

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快账用户6390 追问 2023-10-10 19:59

???老师在吗?

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齐红老师 解答 2023-10-10 20:02

可以合并填负数,前台操作,纳税人是没办法保存的

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快账用户6390 追问 2023-10-10 20:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-10 20:05

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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相关问题讨论
学员朋友您好,学员您好负数申报。去大厅办理,自行申报会报错。
2023-10-10
同学,你好 你按照开票系统里面的金额填写在申报表里面,会自动生成税额的
2022-07-10
3季度冲掉50万后 又开了24万 不需要缴纳增值税
2023-10-12
你好 原则上是可以的 但还是要和所属的税务机关沟通一下
2021-07-04
你好;     你就用3%专票部分金额减去1%红冲金额后再1栏次和 2栏次去报   
2022-10-17
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