你好,最好撤销在重新做.

增值税发票综合服务平台上进行抵扣认证时,直播课上老师讲的“发票抵扣凭证、清单”,在哪里打印,有没有图示?还有在平台上显示“申请统计-统计完成-确认”,就是说进项抵扣认证已经完成了是吗?
老师:现在做1月份的帐,勾选发票认证的话,是不是要1月31日之前开的进项发票才能认证抵扣?如果是2月3号开的发票可以认证抵扣吗?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
老师,之前拿到进账税发票直接做的应缴税费/应缴增值税/进项税,现在要加一个待认证进项税,怎么把之前的未抵扣进项税转入待认证进项税科目,会计分录和摘要怎么写
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
请问9月所属期的进项数据如何撤销?在国税局系统中,请发我下
纳税申报撤回操作包括如下几步: 第一步:登陆税务机关网上办税服务厅,选择“纳税申报”项目,进入纳税申报操作界面,点击“申报信息查看和撤回”; 第二步:查看撤回权限,申报机构持有撤回权限,方可进行撤回操作; 第三步:确认要撤回的申报信息,如申报期间、税种等; 第四步:确认撤回原因; 第五步:确认是否放弃撤回,若不放弃,则系统自动撤回纳税申报表,如果放弃撤回,则此次操作结束。 纳税申报撤回后,申报人还可以根据需要,登录机构税管系统重新补录并申报税款。
我还没申报呢,就是要增加进项税额的发票勾选,请问如何把之前的勾选统计给撤回并新增发票勾选的?
是不是如下图
你好,不是这个是十月的税款,如果你的勾选是签字确认了就不能取消了,只能放在待认证了
现在所属期不是9月嘛?
你好,这个是原本属于10月的,改了后变成9月的
如果我们收到对方的进项发票,现在要红冲,是不是做进项红字还是做进项税额转出?
你好,进项税额转出是收到红字发票时的一种会计处理方式,也就是会计人员将进项税款的缴纳金额转让给了发票抬头,例如以客户为抬头的发票,则表明这笔发票上的税款已经由你转给了客户,所以应该记录出账,即做进项税额转出。而红字发票的红字,指的是实际付款金额低于发票金额,只记录实际付款,不记录发票金额,所以不做进项税额红字。
我的意思是分录怎么做?
你好,做负数分录就行,然后报表填写进项税额转出。借xx负数 贷xx 负数 进项税额转出
可报表税费数据还是不对啊!
如果说我们一笔进项1000,现在要转出,请问如何做分录?
红字发票是用于冲销已开出的正常发票的。如果需要申请开具红字发票,其进项税额转出需要凭税务机关出具的通知单转出。在制作红字发票的进项税转出凭证时,借方需要根据具体的情况,分别记账到银行存款和应交税费-应交增值税-进项税转出两个科目中,贷方则需要记账到原材料中。