您好同学,可以在当月把这张发票根据实际业务进行入账,税由于已经抵扣申报增值税时不用进行操作,账上的进项税和税务系统一致就可以了。
进项票还没入账,但是已经抵扣了,需要做什么账务处理吗
7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务如何处理
公司聘请的兼职,做劳务报酬已扣个税,但没有发票,如何入账?或是如何处理?
没法拿到发票未入账,但是已抵扣,该如何做进项税额转出分录
老师,一般纳税人,2022年进项税抵扣,但是成本没有入账,今年2023年收到发票,账务如何处理
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师您好,我日常整理装订进项税抵扣发票,是按发票记账日期整理装订还是按发票抵扣日期整理装订
账上的进项税和税控系统不一致怎么办?
一般情况下,当月记账多少进项税,税控系统就要对应的认证相应的发票,如果对不上,需要您查找一下原因具体是哪里造成得不一致问题。