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7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务如何处理

2022-09-26 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-26 21:40

你好,7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目

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你好,7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-09-26
同学,你好 你可以这个月勾选认证做账
2021-01-05
你好,借管理费用,应交税费待认证,待银行放款以后,你需要抵扣的时候把它认证了之后转到进项就可以。
2022-09-26
你好,当时认证的发票怎么做的?
2022-07-20
你好,需要做账务处理的,按你正常的业务来做就可以。当发票到了之后放到记账凭证后面。
2022-02-14
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