可以的,按照不含税的。
开票出去给客户,客户后面公司名称变更了,之前开的发票可以使用吗?
公司名称变更了,之前开的发票如何使用
老师好:我是用工单位,残保金有用工单位申报还是派遣单位申报?如果用工单位自己申报可以吗?
因单位工作人员失误,于23年11月取得一张纸质增值税专用发票,开票信息上的开户银行和账号于24年都注销了,这照纸质发票我还能正常使用抵扣税金吗?
属于非同一控制下的企业合并,60%的控股就要用成本法是吗
融资收款时贴现利息,发票写的金融服务*企业贷款*利息,如果收到的专票是不是也不允许抵扣,普通发票可以税前扣除?
老师,我们车间发生的邮寄原材料委托加工,发生的快递费计入哪里呢
电子账,当月没有业务,会计凭证怎么办?
即征即退 退回给企业的增值税,在所得税汇算表里面填在营业外收入-政府补助利得 ?
@董孝彬老师在线吗,提问
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
如果合同上没有体现含税不含税的字样就只能按发票上价税合计的金额交印花税了吧?
你好,如果你有含税的金额,还有税率的话,按照不含税的,如果没有税率,需要按照含税的。
有个采购合同,里面只有合同总额没有其它说明,但是对方开了普票,这种情况是按合同总额交印花税还是按发票上不含税金额交印花税呢?
按照不含税的,不含税的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
我们项目上有个安装检测试验的合同,这个报印花税的时候是应该选“技术合同”吗?
你好,发票是怎么开的,因为你这里面有安装
开票内容是:研发和技术服务—220KV主变局放试验、耐压试验
按照技术合同缴纳的
好的,谢谢。另外 ,还有个小问题:我们给员工发的月饼,我是跟工资合计按工资薪金申报还是把月饼单独作为一次性劳务报酬申报呢?
职工的和工资合并申报
好的,谢谢老师了!
不用客气 工作愉快