您好, 专票不是可以抵扣进项税额吗

老师,您好!我们公司上年度巨亏,今年也不会盈利了,我们的房东是个人,如果不开发票就可以不上税,我们没有钱付那么多,这房租我们也不做税前扣除了,就当无发票支出调增应纳税所得额,(即便这样也不会缴税),这样做可以吗?有什么风险吗?
老师 我们单位办公室是租的房子,对方不愿给我们去税局代开发票,若没有租赁发票,对我们会有什么影响呢!不要这个发票可以不
租别人的厂房,对方是二房东(一般纳税人),说给我们开不了房租的发票,但可以给我们开2张工作台的发票,这样我们有没有什么税务的风险呢?如果金额是一年8万,那是否要入固定资产,会不会比较麻烦?
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
请问我们要租别人的房子转租,然后对方不提供发票,金额大概100万这样,那我们没有票进来,又要开票出去,我们就是做二房东这样,那我们这样要怎么规划会少交点税,是用公司去签合同还是个体户去签合同比较好
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?