您好, 专票不是可以抵扣进项税额吗
老师,您好!我们公司上年度巨亏,今年也不会盈利了,我们的房东是个人,如果不开发票就可以不上税,我们没有钱付那么多,这房租我们也不做税前扣除了,就当无发票支出调增应纳税所得额,(即便这样也不会缴税),这样做可以吗?有什么风险吗?
老师 我们单位办公室是租的房子,对方不愿给我们去税局代开发票,若没有租赁发票,对我们会有什么影响呢!不要这个发票可以不
租别人的厂房,对方是二房东(一般纳税人),说给我们开不了房租的发票,但可以给我们开2张工作台的发票,这样我们有没有什么税务的风险呢?如果金额是一年8万,那是否要入固定资产,会不会比较麻烦?
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
请问我们要租别人的房子转租,然后对方不提供发票,金额大概100万这样,那我们没有票进来,又要开票出去,我们就是做二房东这样,那我们这样要怎么规划会少交点税,是用公司去签合同还是个体户去签合同比较好
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损