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假如帮一家公司开票,他成本票也开给我们的,成本票开单价19元,我们公司帮他们开销售票45元,想问这个情况下应该收他们多少税点保底

2023-10-11 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 20:39

您好,请问您和他都是一般纳税人吗?

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快账用户1026 追问 2023-10-11 20:39

不是,小规模

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齐红老师 解答 2023-10-11 20:46

您好,假设19和45都是含税价,您收: (45-19)/1.01*0.05+45/1.01*0.0112+(19+25)*0.0003

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快账用户1026 追问 2023-10-12 16:16

为什么印花税是19+25啊,这个25从哪里来的

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:30

您好,抱歉笔误,买卖合同的印花税,19+45

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快账用户1026 追问 2023-10-12 16:32

印花税是不是只要算自己公司的阿,45*0.003阿,别人给我们开了成本票这部分也是我们公司承担吗

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:36

您好,采购合同也要交印花税。

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快账用户1026 追问 2023-10-12 16:39

可是我们申报印花税都是按我们公司的销售收入申报的,对方的成本票是对方公司申报对方公司缴纳的吧

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:42

您好,印花税是按合同收的,采购合同和销售合同都需要交。 他自己公司也是交采购合同和销售合同印花税。

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快账用户1026 追问 2023-10-12 17:01

假设19和45都是含税价,您收: (45-19)/1.13*0.05+(45-19)/1.13*0.13*(1+12%)+(19+45)*0.0003,在这个一般纳税人的情况下,不是很明白为什么附加税是*1+12%,那不是1.12了吗,比增值税0.13还多吗

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