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老师,我们已经抵扣了,但是销售方直接开了负数发票冲红,我们报税进项税额转出填到哪里?

2023-10-12 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 09:27

你好,您填写增值税表2的红字发票的进项转出。

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快账用户5434 追问 2023-10-12 09:41

但是我们没有开红字信息表,这样的跟我们税务系统匹配不一致?

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齐红老师 解答 2023-10-12 09:43

那对方咋开成功的呢?是数电发票吗?

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快账用户5434 追问 2023-10-12 09:44

开的纸质发票

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齐红老师 解答 2023-10-12 09:45

那这种情况特殊情况也能有开成功的情况,但是极少极少。

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快账用户5434 追问 2023-10-12 09:45

那我们,申报怎么处理这个呢?

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齐红老师 解答 2023-10-12 09:47

就和正常的处理是一样的。

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你好,您填写增值税表2的红字发票的进项转出。
2023-10-12
可以的,可以这么做的。
2023-12-05
你好,业务没有取消的,你们直接做进项转出就可以了。
2022-02-11
你好几月份开的红字信息表。
2021-08-18
是的,购买方开负数发票申请,对方销售方再开负数发票
2024-12-30
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