土地价值不转固定资产。
老师,公司购买土地自建厂房,这个是进无形资产然后摊销还是转在建工程再转固定资产提折旧
老师,买的土地建厂房,土地是计入无形资产还是先计入在建工程在转到固定资产
老师你好,厂房完工啦,做账做到在建工程,在建工程转入到固定资产里面,请问老师转入到固定资产里面怎么折旧呀?还有转入到固定资产就立马折旧么?急急
我司买厂房,情况①买价包含了厂房和土地使用权,分不开,是不是全部计入固定资产;②若厂房和土地使用权能分开,则分别计入固定资产和无形资产;③若买土地再建厂房,则土地计入无形资产,每月摊销,建厂房期间摊销计入在建工程,建完之后,继续每月摊销计入生成成本,在建工程转固定资产,是这样吗?
老师,请问公司在建工程厂房结转到固定资产,那土地的价值是不是也要转到固定资产啊
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
土地价值还是按照无形资产计提折旧对吧
还是按照无形资产计提。