清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理/营业外收入 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师我们在11月卖了个车并且在11月收到了款项,是不是在11月写分录借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 ,12月在减少固定资产呢?
老师,您好, 非同控下取得长投,以固定资产取得,也需要把固定资产转到固定资产清理,然后结转处置损益,比方说1000的账面,公允1200 借固定资产清理1000 贷固定资产1000 借长投1200 贷固定资产清理1000 资产处置损益200 是这样的吗
老师,我们这个月清理了两辆车,报表上有固定资产清产数据,是要把固定资产清理转出到资产处置损益吗
17年6月公司买的小货车59800,折旧34543.6,23年11月有卖了17000 ,账面净值25256.5, 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 25256.5, 累计折旧34543.5, 贷:固定资产59800。 2、取得清理收入: 借:现金17000, 贷:固定资产清理 15044.25,增值税1955.75 3、结转清理净损益, 借:固定资产清理10212.25 贷:资产处置损益 10212.25,资产处置损益在借贷还是贷方,资产处置损益在贷方 固清就有余额了
老师,我固定资产清理之后,最后要结转固定资产清理科目,我做了个分录,借:固定资产清理2。。贷:资产处置损益2 但是资产处置损益这个科目跳出科目不合法这个警告,是什么原因
零时工是怎么申报个税的呢
老师 你好 小规模纳税人季末有利润 怎么做会计分录 缴税金额怎么算
收到商铺一年的租金,且已经全部开票,请问可以把这一年的收入一次性记到当月收入吗?
老师,我们有几个员工在A/B公司都有发放工资,社保参保在B公司,发放时,社保在A公司里扣了,那研发工资表里,社保该在哪个公司扣减呢
税法规定冰箱的使用年限多久
老师,4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底
2026年工会经费是取消了吗
@朴老师,我们给法人转的借款,说是要给评审或者客户的运作费,也是用于日常经营,不过是现金支付的,请问这种的,没有发票,实操中怎么处理,税务和账务如何处理?需要什么留存附件资料?实操中有无风险
单位采购原材料的买卖合同,跟销售合同一样,也需要交印花税吗
资产负债表的与利润表的勾稽关系不符,是因为二月工资多计提了3000,三月做了冲减,这种怎么处理
老师,我们的软件账套没有资产处置损益这个科目怎么办呢?
直接计入营业外支出科目