同学好,固定资产清理借方有余额,就从贷方结转走

分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
请问我公司处理空调和办公桌,收现金4700我全计分录如下?:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收现金借:现金 贷:固定资产清理 付清理费:借:固定资产清理 贷:现金 计提税金:借:固定资产清理 贷:应交税费-销项 结转借:资产处置损益,贷:固定资产清理
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
17年6月公司买的小货车59800,折旧34543.6,23年11月有卖了17000 ,账面净值25256.5, 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 25256.5, 累计折旧34543.5, 贷:固定资产59800。 2、取得清理收入: 借:现金17000, 贷:固定资产清理 15044.25,增值税1955.75 3、结转清理净损益, 借:固定资产清理10212.25 贷:资产处置损益 10212.25,资产处置损益在借贷还是贷方,资产处置损益在贷方 固清就有余额了
17年6月公司买的小货车59800,折旧34086,23年11月有卖了17000 ,账面净值25256.5, 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 25256.5, 累计折旧34543.5, 贷:固定资产59800。 2、取得清理收入: 借:现金17000, 贷:固定资产清理 15044.25,增值税1955.75 3、结转清理净损益,借:资产处置损益 10212.25 贷:固定资产清理10212.25 老师分录借贷对吗,为什么资产负债表中账面和固资折旧费中的账面不一样呢,资产负债表中账面多3743.5
受益人备案,选择承诺免报后点下一步,之后没有任何提示申报成功是吗,报完之后在哪查询
老师,问一下,蓝马工业和蓝马博达是先后成立的两个公司,蓝马工业把他的办公室的一个房间租给了蓝马博达办公,蓝马博达现在想注销 ,但是税务局要房租费费发票,这个问题怎么办
老师帮我看下我计算的合规和不合规的计算对不对?直播剥离出来和不剥离的对不对?
老师,房地产开发企业什么时候不需要预缴增值税?
申报个税时出现这个情况,请问应该怎么处理?一开始我以为是入职日期的问题,我就从 1月1日的入职日期改成了10月1日,但出现的问题都是这个
老师,请问老板个人买的电脑,没有开公司抬头,可以报销吗?金额在900元左右
老师,我们公司是小规模,出售了一批设备和办公机具,电脑,空调等,收货方是一家收货二手品的公司,一共5万元,我们怎样把每一项固定资产做账务处理呢?
股东一方为企业,现已注销。持有我司股权未做股转。我司应如何处理这部分股权
我公司销售大屏,提供安装,这个安装对方要求开票建筑安装费,9个点,安装发票开的时候提示需要备案,这个怎么开?
老师个人开工程发票为什么个税是按1%呢,不应该按五级累计吗
哦,3的分录写反了
那为什么固定资产折旧明细表账面和资产负债表中账面有差额呢
同学,是否是小数点尾差?
不是 差额3743.5
同学,是否计提了减值
没有计提减值呀
分录就是上面的没有变
资产处置损益在利润表是记入营业利润中非流动资产处置损吗