你好,交印花税时不包括单独体现的增值税。
老师,请问印花税是签合同的时候就要缴纳,还是按实际开发票的时候缴纳?
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
按合同交印花税 后期实际吨位超过当时签订的合同量吨位 这个交印花税时 按照合同量交 还是按照实际吨位交?
老师,合同签订时,税金单独列示,印花税缴纳是按照不含税金额交,那如果是开普通发票的合同,税金也单独列示了,也是按照不含税金额交印花税吗,谢谢
老师,合同签订的时候,价税分离,那交印花税的金额是可以按不含税价去交吗
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
我知道,我的意思是假如合同签10000,不含税签的是1%,不含税价是9900.99,但是实际执行合同的时候开票的是9个点,不含税的9174.31,那么交印花税是按照9900.99交还是9174.31交呢
咱们税款已经分开写了,不含税的金额永远不变的,就是按不含税的。
就是当时签合同签错了也按错的交对吧,
还有就是我公司是一般纳税人,可以开具1%的发票给对方吗
不含税的金额不是没有错吗?就按照这个。
咱变化的是税率,就是说不含税的金额不会变的。
税率变了,不含税的金额不就变了吗老师啊
那就按合同上签订的来交。