您好,这个的话是可以的,可以这样的
老师 在电子税务局里申报印花税 同一个公司有按月申报的购销合同印花税还有按季申报的财产租赁合同印花税 怎样在财产和行为税纳税申报里同时报这二种印花税呢 麻烦写明具体的操作步骤 谢谢
老师,请问交印花税时,因为一年可能就发生一次财产租赁合同,我能填印花税申报表时把财产租赁合同并到印花税其他的税目里缴纳吗
老师你好,小规模商贸公司,一直是零申报,今天税务局打电话叫报印花税租赁合同,因为租的写字楼16000元一年?但是我季报过印花税租赁合同2元?请问老师怎么还出现财产和行为税合并纳税申报呀?谢谢
老师你好,我公司一般纳税人,开具发票有销售发票,有租赁发票,缴纳印花税时,购销合同包括租赁合同这部分吗,因为租赁还有特有的租赁印花税征收,分别征收还是购销合同征收全部合同的,租赁再单另申报?
请问老师,出租厂房申报印花税,应该按照财产租赁缴纳印花税 ,请问如何缴纳呢,我就看见有印花税的季报和年报,买卖合同和营业账簿
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
就是我印花税里有买卖合同,技术合同,承揽加工合同,我把财产租赁合同这一笔并入这3种中的其中一个,可以呗
可以,这个是没问题的