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请问一下,暂估成本的账务处理怎么做啊?

2023-10-12 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 16:39

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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快账用户1383 追问 2023-10-12 16:41

不是的 暂估成本账务处理

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:43

根据需要,就是这个 借;成本费用科目 贷:应付账款-估价-供应商

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暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2023-10-12
你好,如果你们单位是销售产品的,借库存商品贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷库存商品
2022-06-27
你好,你入成本,把暂估成本红冲就可以了.
2022-01-11
借:原材料
贷:其他应付款-暂估
2024-04-08
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
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