齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,如果你们单位是销售产品的,借库存商品贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷库存商品
进项专票建筑业,购买材料,付材料款,怎么暂估成及冲回成本呢?
你好,你们给别人开的是工程服务的,是这个意思吗?
不是,我公司给购买材料及材料款,全材料商开进项专票,我想暂估成本?
专用发票进成本是含税价还是不含税价?
你好,如果你是一般纳税人,按照不含税的暂估。
做库存商品里面就可以的,你销售原材料就是你的库存商品。
是一般纳税人,那冲回成本怎么账务处理呢?
借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 借主营业务成本贷库存商品
我暂估是:借工程施工〈不含税价)贷预付帐款〈不含税价〉后冲暂估时:借工程施工〈不含税)借:进项税额贷:预付账款(含税价)这可以吗?
你给对方开的是销售产品的还是工程的?你不是说销售的材料吗?
但是对预付账款材料帐时多出我暂估不含税那个数,觉得哪不对
Xia借预付账款贷银行存款,你支付了钱做这个 借工程施工贷应付账款发票,到了之后借预付应付账款贷工程施工,借工程施工应交税费应交增值税进项贷预付账款。
应付帐款?我进的是预付账款一货款
借预付账款,对方企业贷,银行存款暂估的时候借工程施工贷,应付账款暂估,这个明白吗?体现了暂估,不是冲你的预付账款。
暂估是不含税价吧?
是的是的,不含税的。
那冲回暂估呢>?怎么做?
先开票,还没有付款或已经付款,我想用些发票暂估成本
借应付账款暂估贷工程施工,这个是红冲的。
暂估成本和冲暂估成本的账务处理怎么做
老师,暂估成本入库怎么做帐务处理
请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
请问老师暂估成本这个要如何账务处理?
请问一下,暂估成本的账务处理怎么做啊?
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你好,你们给别人开的是工程服务的,是这个意思吗?
不是,我公司给购买材料及材料款,全材料商开进项专票,我想暂估成本?
专用发票进成本是含税价还是不含税价?
你好,如果你是一般纳税人,按照不含税的暂估。
做库存商品里面就可以的,你销售原材料就是你的库存商品。
是一般纳税人,那冲回成本怎么账务处理呢?
借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 借主营业务成本贷库存商品
我暂估是:借工程施工〈不含税价)贷预付帐款〈不含税价〉后冲暂估时:借工程施工〈不含税)借:进项税额贷:预付账款(含税价)这可以吗?
你给对方开的是销售产品的还是工程的?你不是说销售的材料吗?
但是对预付账款材料帐时多出我暂估不含税那个数,觉得哪不对
Xia借预付账款贷银行存款,你支付了钱做这个 借工程施工贷应付账款发票,到了之后借预付应付账款贷工程施工,借工程施工应交税费应交增值税进项贷预付账款。
应付帐款?我进的是预付账款一货款
借预付账款,对方企业贷,银行存款暂估的时候借工程施工贷,应付账款暂估,这个明白吗?体现了暂估,不是冲你的预付账款。
暂估是不含税价吧?
是的是的,不含税的。
那冲回暂估呢>?怎么做?
先开票,还没有付款或已经付款,我想用些发票暂估成本
借应付账款暂估贷工程施工,这个是红冲的。