你好,如果你们单位是销售产品的,借库存商品贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷库存商品

暂估成本和冲暂估成本的账务处理怎么做
老师,暂估成本入库怎么做帐务处理
请问老师:暂估成本账务处理怎么做?
请问老师暂估成本这个要如何账务处理?
请问一下,暂估成本的账务处理怎么做啊?
我们公司是一般计税的,收到对方公司开的简易征收5%租金发票和简易征收3%的水费发票,对应的进项税款可以正常抵扣吗?对应的租金和水费是用于生产经营。
老师好进项发票勾选在哪里找
请问老师,给人家代账,装订凭证买的一些档案是自己花钱还是找公司报销?还有每个月的凭证要运回人家公司吗?
如果无票收入25万,开普票开了10万,这个10万收现金,那我无票收入做多少
老师,给客户开出发票,但是还没收到货款,怎么记账
公司去年是小规模纳税人,今年转为一般纳税人,但是有几笔去年的费用发票今年来的,开的是专票,今年增值税可以抵扣吗?
退付的个税手续费需要缴纳地方水利基金吗
老师,请问项目贷的利息可以记到在建工程吗
外包人工费,支付后,是不是可以让对方在他的个税app申请代开发票。我们是不是就不用给对方申报劳务费个税
外包劳务费,付款后对方是不是可以在个税app申请代开发票,我公司是不是就不需要在个税app给他申报劳务个税了
进项专票建筑业,购买材料,付材料款,怎么暂估成及冲回成本呢?
你好,你们给别人开的是工程服务的,是这个意思吗?
不是,我公司给购买材料及材料款,全材料商开进项专票,我想暂估成本?
专用发票进成本是含税价还是不含税价?
你好,如果你是一般纳税人,按照不含税的暂估。
做库存商品里面就可以的,你销售原材料就是你的库存商品。
是一般纳税人,那冲回成本怎么账务处理呢?
借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 借主营业务成本贷库存商品
我暂估是:借工程施工〈不含税价)贷预付帐款〈不含税价〉后冲暂估时:借工程施工〈不含税)借:进项税额贷:预付账款(含税价)这可以吗?
你给对方开的是销售产品的还是工程的?你不是说销售的材料吗?
但是对预付账款材料帐时多出我暂估不含税那个数,觉得哪不对
Xia借预付账款贷银行存款,你支付了钱做这个 借工程施工贷应付账款发票,到了之后借预付应付账款贷工程施工,借工程施工应交税费应交增值税进项贷预付账款。
应付帐款?我进的是预付账款一货款
借预付账款,对方企业贷,银行存款暂估的时候借工程施工贷,应付账款暂估,这个明白吗?体现了暂估,不是冲你的预付账款。
暂估是不含税价吧?
是的是的,不含税的。
那冲回暂估呢>?怎么做?
先开票,还没有付款或已经付款,我想用些发票暂估成本
借应付账款暂估贷工程施工,这个是红冲的。