1.首先,在申报个体工商户个人所得税时,需要在电子税务局或税务网站上找到“经营所得”或“个人所得税”模块进行申报。 2.进入申报界面后,需要将所属期选择为第三季度,即7-9月。 3.在申报经营所得时,需要填写报表中的收入和成本费用等项目。如果收入为零,则不需要填写收入项目,只需填写成本费用项目即可。 4.在填写成本费用项目时,需要按照个体工商户的实际情况进行填写。如果个体工商户没有实际经营或者没有发生任何成本费用,则不需要填写任何数据。 5.填写完毕后,需要进行申报并缴纳税款。如果个体工商户没有应纳税款,则不需要缴纳税款。

老师好,个体工商户去年前三季度是核定征收并且已经申报缴纳税款,第四季度超定额了取消定额了变为查证征收了该怎么申报经营所得的个人所得税
个体户定期定额征收每季度由系统自己申报(核定经营额为70107.5元/月),个人所得税经营所得为什么是0?
个体户定期定额征收每季度由系统自己申报(核定经营额为70107.5元/月),个人所得税经营所得为什么是0?
老师好,个体工商户2022年1-2季度是定期定额,3季度之后改成核定征收(应税所得收入),我现在报4季度的经营所得,收入那里我是按增值税报表里面的全年累计收入填吗?
老师,个体户申请了核定征收,月应税销售额8万,税局核定个得税额为80000*1.5%=1200元,按季度申报。请问,我是季度申报经营额80000*3个月=240000元,然后每个季度按1200元缴纳经营所得税吗?是这个意思不??
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
2季度的还用管吗
同学你好 正确就不用管
可是申报经营所得的时候,金额不能少于2季度的核定金额,怎么回事
日期更改不了7月份,截图看一下
按年度累计的来报哦
可是2季度是核定征收,实际收入是0元,这种情况怎么办
税务核定的税收金额,怎么填写成本
核定征收不管你实际收入,按核定的来报
那税务核定的税收金额,怎么填写成本
你图片上是查账征收呀 写着呢 你咋说核定征收呢
2季度是核定,3季度改成查账
那你这个月报的是三季度的呀
对啊,是累积金额啊!2季度的收入也得填写,可是2季度没有成本,所以导致3季度利润很高,这种情况怎么办
你2季度报的时候有成本吗 如果没填写这个就按你的成本率加上
2季度实际收入是0,成本也是0,核定的224000元,这样怎么填写成本
合理调整成本:在第三季度,你可以根据实际情况将一些成本提前到第二季度。例如,如果第三季度的利润中有一些是由于人工成本的增加导致的,你可以考虑在第二季度结束前进行一些员工培训或内部会议,以便将这部分成本纳入第二季度的账目中。
3季度收入也是0,3季度只有人员工资,几千元,和224000元差太多
那你这个每个月的工资啥的都填上不行吗
不说了吗利润太高,工资能有多少
费用啥的有没有吗 那你可以问问当地税局看看他们怎么处理