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老师,现在更正去年增值税申报表,要缴纳8万元的增值税,这个税款会有滞纳金吧?

2023-10-13 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 07:51

肯定会产生滞纳金的

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快账用户2502 追问 2023-10-13 07:52

滞纳金要怎么计税呢?

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齐红老师 解答 2023-10-13 07:52

您好,滞纳金按照每天万分之五计算。

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快账用户2502 追问 2023-10-13 07:58

那扣款后我的这个税要怎么做分录。一般纳税人,这个增值税是简易计税不能抵扣的

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齐红老师 解答 2023-10-13 07:59

计提简易计税增值税会计分录1、计提简易计税增值税:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(简易计征)2、结转简易计征增值税:借:应交税费——应交增值税(简易计征)贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3、结转未交增值税:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税4、缴纳增值税税费:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款

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快账用户2502 追问 2023-10-13 09:22

老师这个是补交去年的增值税。是一个利息收入,去年已经冲财务费用了,只是没有申报增值税而已

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:26

银行产生的利息收入吗?

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快账用户2502 追问 2023-10-13 09:26

集团内部之间的利息收入

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齐红老师 解答 2023-10-13 09:38

也应该按照上面的分录逐步确认。

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肯定会产生滞纳金的
2023-10-13
你好同学,你得自己去申请,你如果不申请的话,这个是不会主动退给你的,但是如果你申请的话,有可能他会查你的凭证和报表。
2022-05-31
1.记账处理: 更正缴纳增值税:在今年更正报表并缴纳增值税及滞纳金时,应将这些金额记入今年的相关账目中。具体来说,增值税应记入“应交税金——应交增值税”科目,滞纳金则记入“营业外支出”或相关费用科目。 调整去年10月凭证:对于去年10月错误的凭证,需要进行更正。这可以通过红蓝字更正法来实现,即使用红字填制一张与错账内容相同的记账凭证以冲销原错误,再使用蓝字填制一张正确的凭证。这样既能确保去年的账目准确无误,也能保证今年的账目处理有明确的依据。 1.去年凭证更正: 鉴于已经发现了去年10月的错误,并且已经更正了申报表,去年凭证确实需要进行更正。这不仅是为了确保去年财务数据的准确性,也是为了避免未来可能出现的任何财务问题或审计风险。 更正去年凭证时,应详细记录更正的原因、过程及结果,并在相关账簿中进行标注,以便日后查阅和审计。
2024-04-29
同学。你好 不会,你要缴纳滞纳金
2024-06-18
是的,自己主动更改的,有滞纳金,没有罚款
2022-04-10
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