这个就是累计的工资等所有的费用都得填写上
老师好,个体工商户去年前三季度是核定征收并且已经申报缴纳税款,第四季度超定额了取消定额了变为查证征收了该怎么申报经营所得的个人所得税
个体户定期定额征收每季度由系统自己申报(核定经营额为70107.5元/月),个人所得税经营所得为什么是0?
个体户定期定额征收每季度由系统自己申报(核定经营额为70107.5元/月),个人所得税经营所得为什么是0?
老师好,个体工商户2022年1-2季度是定期定额,3季度之后改成核定征收(应税所得收入),我现在报4季度的经营所得,收入那里我是按增值税报表里面的全年累计收入填吗?
老师,个体户申请了核定征收,月应税销售额8万,税局核定个得税额为80000*1.5%=1200元,按季度申报。请问,我是季度申报经营额80000*3个月=240000元,然后每个季度按1200元缴纳经营所得税吗?是这个意思不??
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
你好好看看我问的题,都已经说了收入是0,成本也是0,就几个月的工资费用,问题是2季度是核定征收税已经交完了
第二季度不能改吗
你说改什么?
就是前两个季度核定征收的收入