您好,这个的话,是按照完工进度,确认收入的
老师你好,我们是建筑行业的,面对税务局,我们是按商业企业科目来建账的,没有按照建筑行业建账,收入与成本我们没有按照完工百分比,而是按照非完工百分比来确认收入与成本,增值税是按照开票来来纳税,所得税是按照开出去的发票所占的比例来缴纳,而非完工进度来缴纳,这样子操作做账可以吗?以后税务稽查会有什么风险吗?
我们公司是建筑行业公司开具发票时放工程结算,按施工进度确认收入,这样造成季度申报企业所得税时开具发票的收入和所得税申报收入有很大差异,那么现在应该怎么调账呢?
老师,建筑公司,确认收入按照履约进度确认,开发票按照工程结算开,哪我报税是按照开的发票税额报增值税,附加税吧?哪印花税和企业所得税是按照什么金额来填?
请问老师,我们公司生产建筑模板的,增值税上是先开具发票的,所以申报的时候是按照开票的。会计账上是按照进度来确认收入的,那申报企业所得税的时候应该按照什么时点确认收入呢?
老师您好!建筑业企业所得税纳税义务发生的时间是什么?或者说怎样把握?谢谢!
董孝斌老师你好,请问之前有一张金额比较大的进项票,我想随时知道查询这张票代账会计是否有撤回……我应该怎么办啊?
老师看这个发票,很这100元的财务费用,是什么关系,发票就在凭证后面的
老师请问,送餐厅农产品,蔬菜哈,送的时候是混合几种装一包。进项没混合蔬菜进项,可以开出去吗。
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?