你好。没有认证的进项进入这个科目。认证之后结转到贷方,一般是借方余额不是贷方余额。
我应交税费-应交增值税-待认证进项税额科目借方余额是5000,这个月我把它们全部认证了,我会计科目应该怎么做
应交税费-应交增值税认证抵扣 在科目余额表中借方和在贷方有余额分别代表什么意思?
应交税费-待认证进项税,请问这个科目怎么用?科目余额在贷方是什么意思?
待抵扣谁进项税科目余额在贷方是什么意思
应交税费科目余额表余额在贷方,负数是什么意思
中秋福利,发米面油,怎么做账?需要加到工资里吗?申报个税吗
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我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备出口,DDU交货方式 一、销售合同额97万元,分项金额:电子设备80万,国内运输及海运港杂保险费10万,代采费7万 二、采购电子设备合同额80万+本公司提供安装工具和配件附件2万 请问:1、报关单金额只有设备款80万,增值税申报出口免税申报也是80万,所得税收入应确认97万吗?差额17万怎么处理? 2、设备款80万需要做进项转出(有对应发票),那本公司提供库存的安装工具及配件2万(无对应发票)也需要做进项转出吗?
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老师好,我们需要开张发票。装修后的石膏板木板以及装修后剩余的废料垃圾,清运费。需要开张发票,。我应该开建筑服务还是现代服务。我们是个家政公司
能具体分录说明一下这个科目怎么用吗?
具体是什么业务的进项采购商品吗?
收到进项发票付款: 借:材料 借:进项税 贷:银行 本月未认证,结转: 借:待认证 贷:进项 认证后,结账: 借:未交增值税 贷:待认证 是这样吗?
不对,咱第1个分录记入进项就证明已经认证抵扣了。
那麻烦老师按照这种情况这一下分录
借原材料,待认证进项税额,贷银行存款。 借进项税额,贷待认证进项税额。