你好,学员,就是收到发票的时候当期没有认证抵扣,未来认证抵扣

请问一下老师,如果我当月取得的进项发票只入成本,税额没有认证抵扣的话,是直接在应交税费下面设置二级科目,还是应该在应交税费,应交增值税下面设置呢?明细用待认证进项税额还是待抵扣进项税额好些呢?
老师好!问下对于增值税一般纳税人,问下应交税费的二级科目待认证进项税额啥意思?怎么用?待抵扣进项税额啥意思,怎么用?
增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、待抵扣和待认证区别是什么?分别是啥意思呢
应交税费-待认证进项税,请问这个科目怎么用?科目余额在贷方是什么意思?
老师您好,应交税费——待认证进项税额——一般计税项目/简易计税,这些科目是什么意思 ,什么时候用呢?
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
老师好,今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做,明年如果还能退税可以正常退吗
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师,请问公司有异地工程,在异地预交了增值税税款,我做账的时候,这部分缴纳的税款附加税,账上要计提附加税吗?
老师,现在还需要领支票这些吗
我有一家要分红,我要注意些什么
老师您好,公司奖励个人员工旅游发生的费用(交通费住宿费餐饮费有发票)要不要报个税?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
待认证进项税额和待抵扣进项税额不一样,怎么理解?
待认证就是认证都没 待抵扣就是认证了,但是没有抵扣
认证怎么理解呢?
怎么做是认证了?
增值税纳税申报表二中填入的进项税额是待认证的还是抵扣的?
在税务局系统,就是勾选,经过税务局认证
在增值税服务平台勾选的进项叫什么?
做账怎么做?
不明白,混了
在增值税服务平台勾选的进项叫认证
这个理论确实不好理解的 实际做一次,就明白了
那在增值税服务平台勾选了的就是认证的话,认证了的填在增值税纳税申报表二中对吧?取得了进项没有勾选的做账做到待认证里是吗?我理解的对吗?
是的,学员,你说的很对的
那待抵扣进项税额是已经勾选了的,也就是已经认证完的没抵扣,这个怎么理解呢?
不是认证了的都需要填入增值税申报表二里吗?
认证了,自动过到申报表的
那就是申报表中都是认证了的,申报表二中包括待抵扣的进项税吗?那待抵扣进项税额也就是已经认证完但没抵扣的,这个怎么理解呢?
啥时候用到待抵扣进项税额啊?
你好,学员,是你理解很对 就是认证了,没有实际抵扣的