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老师销项减进项有应纳税额,但上期有留底税额,把应纳税额抵减了,不需要交税,这种情况还需要计提本期的应纳税额吗

2023-10-13 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 20:34

您说的这种情况不需要计提哈

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快账用户8564 追问 2023-10-13 20:40

老师还有一个问题就是我们有简易计税的,我就把税额记到了简易计税的科目了,如果之前我们有个跨地区预缴的增值税,我把跨地区预缴的税抵减了简易计税的税额,该怎样做会计分录

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齐红老师 解答 2023-10-13 21:23

预缴的做已交税金,简易需要缴纳的税款与已交税金相冲

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快账用户8564 追问 2023-10-13 21:29

老师比如简易计税5000,预缴6000,您可以给个详细的分录吗

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齐红老师 解答 2023-10-13 21:30

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-已交税金

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快账用户8564 追问 2023-10-13 21:39

是做借应交税费-未交增值税6000贷应交税费已交税金6000,那怎么和简易计税对冲呢,我没太明白

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快账用户8564 追问 2023-10-13 21:42

老师跨地区预缴的时候期末做的是借应交税费未交增值税贷应交税费预缴增值税

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齐红老师 解答 2023-10-13 21:49

借:预缴增值税6000 贷:应交税费-未交增值税6000,简易计税最后也是体现在未交增值税

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快账用户8564 追问 2023-10-13 22:03

好的老师我再捋一捋,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-10-14 07:38

如果满意记得给个好评幺,谢谢

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您说的这种情况不需要计提哈
2023-10-13
你好!这不需要单独做账了
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对的,是的,需要这么做的
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本期实际抵减也要填的呀
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同学你好 没法计算了
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