你好 当然可以有这个科目啊

我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?
老师,建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票?增值税新规后,可以开建筑服务*劳务费嘛?还是开建筑服务*工程服务
请问,如果母公司要去开分公司,母公司的对公账户上的钱直接转出去吗,还是未分配利润上的钱转出去
生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车,是计入制造费用,还是固定资产,不到2000元
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
我们是生产制造 玻璃企业:比如是我们A公司 与C公司签订代购代买的合同80万,A公司问B公司进原材料40,C公司支付B公司40,B开给C公司发票40, 额度满40万,B公司购买了购物卡,4万元给了A公司 。B公司做账:借:预付账款40 贷:其他应付款 40 借:销售费用-促销费 40 贷:预付账款40 这样可以吗?
分录金额40改4万,上面写错了
? 你不是在问,生产型企业可以入销售费用-促销费这个科目吗 后面的问题跟前面的有什么关系,是第二个问题吗
因为我有这个业务,表达入销售费用-促销费这个意思。能不能这个业务入这个科目。是一个问题
可以的,你作为销售费用科目的